總賬月末年末如何結賬

總賬月末的時候,在摘要欄次填寫結轉次月,把總賬科目的余額結轉到次月作為下個月的期初數。總賬年末的時候,在摘要欄次填寫結轉下年,把總賬科目的余額結轉到下一年,作為下一年的年初數。
期末結賬后一般沒有余額的賬戶有哪些 問
期末結賬后一般沒有余額的賬戶就是損益類賬戶。包括:主營業務收入,其他業務收入,營業外收入,投資收益,主營業務成本,其他業務成本,營業外支出,稅金及附加,管理費用,銷售費用,財務費用等科目。 答
用友u8怎么反結賬 問
1、用友U8的反結賬是在結賬功能中實現的,在軟件中,選擇“結賬”圖標,并單擊該圖標。 2、如果想取消20XX年X月份的結賬,選擇20XX年X月份后,出現藍條,以示選取成功。 3、在結賬窗口,同時按下CTRL+SHIFT+F6三鍵!彈出輸入密碼口令對話框。 答
金蝶kis旗艦版如何反過賬反結賬 問
1、在金蝶kis旗艦版主界面,選擇“賬務處理”,因為反過賬是作為隱性功能,只能通過組合鍵”CTRL+F11,調出功能,在彈出的反過賬選項框中,如果只是對某部份憑證進行反過賬,勾選“部份憑證反過賬”,若是需要全部反過賬,直接點擊“完成”,然后找到需要反過賬的憑證。 答
年終結賬如何用金蝶軟件結轉本年利潤 問
點擊“賬務處理”-“結轉損益”,系統自動結轉期間損益科目。 把本年利潤結轉到未分配利潤, 結轉后,本年利潤科目沒有余額。 結轉分錄 , (1)如果利潤是虧損 , 借:利潤分配-未分配利潤 , 貸:本年利潤 , (2)如果利潤是盈利 , 借:本年利潤 , 貸:利潤分配-未分配利潤。 答
金蝶軟件月末結賬具體的步驟和方法 問
1. 憑證審核完畢, 2.憑證過賬完畢, 3.期末調匯, 4.結轉損益, 5.損益憑證審核、過賬, 6.結賬。 答
年末如何結轉賬務處理呢
答: 同學您好, 借:主營業務成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業務收入,其他業務收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數。借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
管理費用月末年末如何結轉?
答: 管理費用月末年末結轉需要根據企業財務管理制度,和月末、年末財務實際情況進行結轉,一般要做好成本歸集,合理分攤,明確成本的計提標準和時間,以免出現遺漏結轉等問題。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末總賬和明細賬簿打印如何勾選
答: 同學你好 打印總賬和明細賬需要根據企業所使用軟件的不同而有所不同,比如使用金蝶打印總賬的操作如下, 打開主控臺,賬務處理模塊,選擇頁面右邊,總分類賬(明細分類賬—右上角文件—套打設置—選擇總分類賬(明細分類賬)---再選擇文件—使用套打——打印預覽—打印。
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