以前年度未開票收入填多了怎么辦

以前年度未開票收入申報多了,一般情況下這種需要先向稅務局報告,說明情況,重新申報當期的收入和稅額,如果有多交稅額的,則需要退稅或者留抵,另外,如果已經做了所得稅匯算清繳的,也應該對匯算清繳的數據進行更正申報。
用22年的票沖23年的無票收入,是不是要做到以前年度損益調整呀,那23年沖減未開票收入重新開票的部分呢
答: 同學您好,以前年度的票,做以前年度損益調整、 本年度的票沖減暫估后,重新再做一筆開票收入即可
我想問一下,之前年度的未開票收入,今年開票了,這個負數的未開票收入 再納稅申報表里怎么填
答: 你好,增值稅里面有一個未開具發票填寫負數, 然后開具的發票填寫正數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前年度做了未開票收入申報,1月開出以前年度已申報未開的發票沖出做負數申報,問題:1月已負數申報,現在發現負數申報多了,應該怎么處理?
答: 您好,負數申報多了是不可能的,
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