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一般納稅人企業進項稅額比銷項稅額多的情況下,期末結轉增值稅的賬務處理是,
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)。
請問增值稅進項比銷項大的會計分錄怎么寫?比如進項10000,銷項8000,這個月發票認證10000,會計分錄該怎么寫呢?謝謝
答: 你好!月末進項稅大于銷項稅,不用做賬務處理。
進項比銷項大 怎么做分錄
答: 你好 借未交增值稅 貸轉出未交增值稅?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月進項比銷項多認證了86.6,這個月扣的話,要如何做會計分錄
答: 你好,這個月扣是什么意思?
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