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收入跨年沖紅做之前收入的相反分錄,賬務處理是,
借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
貸:應收賬款等科目。同時沖銷之前結轉的成本,
借:庫存商品—某某產品,
貸:主營業務成本。
跨年度沖紅無票收入該怎么做分錄
答: 借以前年度損益調整 應交稅費、應交增值稅銷項 貸、應收賬款。
有一筆收入多做了,需要紅沖,跨年了,怎么處理
答: 同學您好,本年紅沖發票即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,發票跨月沖紅和跨年沖紅分別怎么做帳?
答: 你好,你們單位是銷售方的嗎?
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