建賬期初數(shù)不平怎么辦

建賬期初數(shù)不平:
錄入的期初余額不平衡,可能是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益類科目錄入錯(cuò)誤,檢查一下是不是那個(gè)數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤,數(shù)據(jù)余額的方向是否正確。
附注:
檢查的依據(jù)是:資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益。
先檢查錄入前一級(jí)科目的試算平衡表是否平衡。
用錄入操作級(jí)后一級(jí)科目自動(dòng)加總的數(shù)據(jù),逐個(gè)與錄入前的一級(jí)科目核對(duì)。
哪個(gè)科目不對(duì),就查錄入的最低級(jí)操作級(jí)的數(shù)據(jù)是否錄錯(cuò),并將錯(cuò)的改正,改完上級(jí)科目自動(dòng)會(huì)相符。
期初建賬,數(shù)據(jù)都填好后,不平衡怎么辦?
答: 你好 你先看一下是哪邊多哪邊少
老師,公司中途建賬,期初數(shù)據(jù)錄完了,但是不平衡,怎么辦呢
答: 首先,您需要檢查一下期初數(shù)據(jù)是否錄入正確。它應(yīng)該與您的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)保持一致。其次,您可以根據(jù)憑證號(hào)查詢錄入的憑證信息,確認(rèn)憑證是否正確。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我想問(wèn)一下 中途建賬 盤點(diǎn)出的期初數(shù)據(jù)不平怎么辦呢
答: 你好; 如果不平衡先走利潤(rùn)分配 去平衡 。后面查到原因走這個(gè)利潤(rùn)分配去沖掉即可
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