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業(yè)務招待費怎么算

來源: 會計學堂實務 2020/08/27 2169人查看
精選回答

業(yè)務招待費怎么算


1、在業(yè)務招待費的范圍上,不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予準確的界定。在稅務執(zhí)法實踐中,招待費具體范圍如下:

(1)因企業(yè)生產經營需要而宴請或工作餐的開支;

(2)因企業(yè)生產經營需要贈送紀念品的開支;

(3)因企業(yè)生產經營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支;

(4)因企業(yè)生產經營需要而發(fā)生的業(yè)務關系人員的差旅費開支。

2、所得稅扣除標準:業(yè)務招待費扣除標準為按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。哪個低按哪個做標準,只要發(fā)生就要匯算清繳調整。

推薦問題
  • 業(yè)務招待費計入什么會計科目

    企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費,根據(jù)收到的發(fā)票數(shù)額和部門進行賬務處理。業(yè)務招待費屬于個人消費的范疇,增值稅發(fā)票的進項稅額不得抵扣。應該直接取得增值稅普通發(fā)票,否則就要先認證再進項稅額轉出。 會計分錄: 借:管理費用/銷售費用-業(yè)務招待費, 貸:銀行存款等。

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    根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第四十三條規(guī)定:"企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。"注意:這里的營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入。

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    根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十三條規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。收入的千分之五和實際發(fā)生額的60%,哪個小按哪個。

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    企業(yè)的業(yè)務招待費占收入的比例本身是沒有規(guī)定的,企業(yè)按實際發(fā)生的招待費的金額進行入賬即可,不過業(yè)務招待費本身在企業(yè)所得稅稅前扣除是有限制的,業(yè)務招待費按實際發(fā)生額的60%和收入的千分之五哪個金額小按哪個金額來扣除。

  • 業(yè)務招待費會計分錄是什么

    企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費,根據(jù)收到的發(fā)票數(shù)額和部門進行賬務處理。業(yè)務招待費屬于個人消費的范疇,增值稅發(fā)票的進項稅額不得抵扣。應該直接取得增值稅普通發(fā)票,否則就要先認證再進項稅額轉出。 借:管理費用/銷售費用-業(yè)務招待費, 貸:銀行存款等。

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