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稅率開錯了,由于已經跨月,無法把發票作廢,那之前稅率錯誤的發票就需要按錯誤的稅率進行申報。然后把錯誤稅率的發票申請紅沖,紅沖發票的月份按正數發票收入、稅額減去負數發票收入、稅額做當月收入、稅額的申報。
增值稅稅率開錯了,已經跨月了,該怎么申報
答: 按正確的稅率申報 稅額不變,銷售額自己算下
一般納稅人弄錯稅率開了一個點的發票已跨月要怎么申報
答: 你先按照錯誤的來申報,這個月紅沖再重新開。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
錯開了0稅率增值稅,已經跨月,如何申報增值稅
答: 您好,您的具體情況是什么,有些什么項目數據嗎?
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