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銷售費用調增,需要在做年度企業所得稅匯算清繳申報的時候,填寫在納稅調整項目明細表扣除類—其他欄次填寫賬載金額欄次,稅收金額欄次不做填寫,這樣就可以對銷售費用發生額做相應的納稅調增應納稅所得額處理。
0退稅的銷售額在增值稅附表一里面填寫哪個項目里?
答: 你好,在開具其他發票里面的免稅里面填列
增值稅申報表里面普通發票的銷售額填在哪一欄
答: 你好,你是小規模還是一般納稅人,具體金額多少
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,食堂生活費,沒有發票,匯算清繳需要把這部份調增嗎?如調增填在表里哪呢? 做福利費里面了
答: 你好; 是的。這部分要調增處理的; 你們寫? 職工薪酬納稅調整表 里面體現? ??
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