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發票沖暫估入庫的會計分錄:
借:庫存商品等 借方紅字 ,
貸:應付賬款-暫估應付賬款 貸方紅字;
借:庫存商品,
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,
貸:應付賬款。
暫估入庫,發票回來紅沖的時候,發現當時暫估少了怎么處理
答: 您好,把暫估的紅沖按發票入賬。
跨年度沖暫估入庫的庫存商品,怎么做會計分錄,
答: 借庫存商品負數 貸應付賬款暫估負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購貨暫估的會計分錄怎么做的,發票未到,暫估,下月發票到了沖暫估對嗎?
答: 你好,是的需要把暫估的沖銷了。
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