計提的工資和實際發放的不一致怎么辦

1、計提的工資和實際發的工資有差異到時候,可以補提或沖回。這個調整,可以在下次計提工資時,一并調整。
計提時其相關分錄可以做:
借:管理費用/銷售費用/生產成本/制造費用等科目)-工資,
貸:應付職工薪酬-工資。
2、如果計提多了年底時可以按原會計分錄做紅數沖銷的。
計提工資與實際發放不一致要怎么做分錄,老師
答: 你好,多計提的紅沖,少計提的補計提
老師,請問一下個稅申報和實際發放工資不一致需要怎么辦
答: 應該盡快到當地稅務所辦理補繳個稅的手續,并及時更新申報信息,以免造成滯納金。稅務所有專屬客服,可以撥打服務熱線,或者登錄稅務網去咨詢處理方法,也可以到現場窗口提出申請。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
計提工資跟實際發放的工資有差異怎么辦?
答: 計提的工資和實際發的工資有差異到時候,可以補提或沖回。 這個調整,可以在下次計提工資時,一并調整。 相關分錄 借:管理費用(或銷售費用、生產成本、制造費用等科目)---工資 貸:應付職工薪酬 如果計提多了,電算化核算的,要做紅數沖銷的
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