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員工的出差補貼需要計入員工的工資核算。
計提的時候賬務處理是,
借:管理費用,
銷售費用等科目,
貸:應付職工薪酬—工資。
實際發放的時候,
借:應付職工薪酬—工資,
貸:銀行存款等科目。
員工出差,那出差中的出差補貼怎么做賬呢?
答: 出差的現金補貼是單獨發放,還是合并工資發放
公司借員工的車出差,補貼汽油費,補貼費,這個要怎么做賬?涉及到所得稅嗎?
答: 那個計入工資表,申報個稅就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,員工在外地出差的餐補和交通補貼應怎么計賬
答: 您好!這個計入管理費用—差旅費—餐補/交通補貼等
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