計(jì)提暫估費(fèi)用怎么做會計(jì)分錄

計(jì)提暫估費(fèi)用會計(jì)分錄,
借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等不含的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:其他應(yīng)付款-暫估,
后期收到發(fā)票沖銷暫估入賬,
借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等借方紅字,
貸:其他應(yīng)付款-暫估貸方紅字,
借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,
貸:其他應(yīng)付款。
年前計(jì)提的銷售費(fèi)用500萬,當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄是,借:銷售費(fèi)用-暫估費(fèi)用500萬 貸:應(yīng)付賬款_暫估費(fèi)用, 年后收到運(yùn)輸發(fā)票300萬,會計(jì)分錄咋做,直接沖銷,再按發(fā)票入賬嘛,多計(jì)提的200萬怎么處理,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
答: 您好 借:利潤分配-未分配利潤 -500 貸:應(yīng)付賬款_暫估費(fèi)用 -500 借;利潤分配-未分配利潤 300 貸:應(yīng)付賬款 300
老師,你好,有筆往來款,每個(gè)月當(dāng)月會做暫估計(jì)提 暫估計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) 收到發(fā)票且支付時(shí),分錄應(yīng)該怎么吖?
答: 借:其他應(yīng)付款-暫估(往來單位) ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沖暫估的會計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,按照你暫估的時(shí)候做會計(jì)分錄,負(fù)數(shù)就可以
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