已抵扣發(fā)票紅沖流程

已抵扣發(fā)票紅沖流程:由購買方在增值稅防偽稅控系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后銷售方根據(jù)稅局出具的紅字發(fā)票審批表上面的通知單號碼,在開票系統(tǒng)里面錄入開具負數(shù)發(fā)票,把之前開具的藍字發(fā)票信息沖銷。
電子發(fā)票紅沖步驟是什么 問
一、選擇軟件左上角的“發(fā)票管理”。 二、選擇軟件中間的“發(fā)票填開”。 三、再彈出來的發(fā)票類型中選擇“普通發(fā)票”或“電子普通發(fā)票”,在發(fā)票填開界面選擇上面的“紅字”。 答
發(fā)票紅沖是什么意思 問
發(fā)票紅沖是指企業(yè)對已經(jīng)不能作廢的錯誤發(fā)票開具對應的紅字負數(shù)發(fā)票進行沖減的過程。對于開具錯誤的發(fā)票,如果是本月開具的,可以直接在開票軟件上面作廢處理,如果是跨月開具的,或者電子發(fā)票,則必須開具對應的紅字發(fā)票進行沖減。 答
發(fā)票紅沖和作廢的區(qū)別是什么 問
1、發(fā)票作廢適用于銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止的情形。 2、紅沖適用于不符合發(fā)票作廢條件的,或發(fā)生銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的情形。 答
發(fā)票紅沖有什么影響 問
紅沖發(fā)票對納稅人的財務流動會有影響,企業(yè)可能需要到財務部門進行重新處理,可能也會影響企業(yè)的聲譽,發(fā)票紅沖處理一般包括確認原因、確認發(fā)票信息、處理紅沖及更新財務記錄。 答
金稅盤里發(fā)票紅沖步驟 問
金稅盤里發(fā)票紅沖的步驟是:填寫紅字發(fā)票信息表,提交稅局審批,審批通過之后根據(jù)通知單號碼,在系統(tǒng)錄入開具紅字發(fā)票。 開具的紅字發(fā)票賬務處理是, 借:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應收賬款等科目。 答
沖紅上月開的專用發(fā)票,客戶已抵扣,正確紅字發(fā)票開票流程
答: 同學,你好,先要客戶開紅字發(fā)票申請單,你再開紅字發(fā)票
已抵扣的發(fā)票,紅沖之后能沖回抵扣稅額嗎?
答: 已抵扣的發(fā)票,紅沖之后,原抵扣的進項做轉出處理
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,發(fā)票紅沖怎么開?具體操作流程是什么?
答: 您好,會計學堂有發(fā)票紅沖的課堂,第十節(jié)內容,可以學習下。 http://www.job5191.cn/course/course_10464.html 普通發(fā)票紅沖流程 第一步:打開開票軟件,進入“發(fā)票管理”模塊,點擊“發(fā)票填開”--“增值稅普通發(fā)票填開”,選擇發(fā)票卷后確認發(fā)票代碼號碼,這樣就調出一張新的普通發(fā)票界面。 第二步:點擊“紅字”,錄入原來的藍字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點擊“下一步”。(注意不能輸入錯誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點擊) 第三步:接著會彈出原藍字發(fā)票的相關信息,核對后點擊下方的“確定”按鈕。 第四步:再次核對票面信息和備注欄的原藍字發(fā)票代碼號碼,確認無誤后點擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發(fā)票上,普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。
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