工會賬務(wù)期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬

工會的賬(經(jīng)費收支的)一般年末做決算時,一次性結(jié)轉(zhuǎn)就可以,不必月月結(jié)轉(zhuǎn)。
如果有經(jīng)營業(yè)務(wù)的就要按月結(jié)轉(zhuǎn)了,涉及到稅費,利潤等等。
借:會費收入、撥繳經(jīng)費收入、上級補助收入、政府補助收入、行政補助收入、事業(yè)收入、投資收益、其他收入,
貸:結(jié)余,
支出月度結(jié)轉(zhuǎn)分錄,
借:結(jié)余,
貸:職工活動支出、維權(quán)支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補助下級支出、事業(yè)支出、其他支出,
年度結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:結(jié)余,
會費收入、撥繳經(jīng)費收入、上級補助收入、政府補助收入、行政補助收入、事業(yè)收入、投資收益、其他收入,
貸:職工活動支出,
維權(quán)支出、業(yè)務(wù)支出、行政支出、資本性支出、補助下級支出、事業(yè)支出、其他支出。
一個月的賬做完怎么結(jié)轉(zhuǎn),是從快賬里點期末處理,反結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好!是的,是期末處理里面。但是不是反結(jié)轉(zhuǎn)啊
點結(jié)轉(zhuǎn)損益后,直接點財務(wù)期末結(jié)賬?還是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤?金蝶系統(tǒng)不會
答: 你好,還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶期末怎么結(jié)賬和結(jié)轉(zhuǎn)損益
答: 金蝶期末結(jié)賬主要分為兩步:一是結(jié)轉(zhuǎn)損益,二是結(jié)賬。 1、結(jié)轉(zhuǎn)損益:即將本期盈余或虧損的金額,從本期收益類科目分別轉(zhuǎn)入本期損益類科目。金蝶財務(wù)管理軟件中,需要先進行借貸平衡核算,再按期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的科目結(jié)轉(zhuǎn),最后結(jié)賬完成結(jié)轉(zhuǎn)損益的工作。 案例:假設(shè)本期的收入賬戶有2000元,費用賬戶有1000元,則本期盈余為1000元,此時需要將1000元轉(zhuǎn)入本期損益類科目,以完成期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的工作。 2、期末結(jié)賬:金蝶財務(wù)管理軟件中,可以根據(jù)各科目期末數(shù)據(jù)生成期末總賬憑證,以完成期末結(jié)賬工作。 案例:假設(shè)當前企業(yè)維護了一些科目,如“應(yīng)收帳款”、“存貨”、“固定資產(chǎn)”等,這些科目的期末數(shù)據(jù)都變成了期末總賬憑證,以完成期末結(jié)賬的工作。
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