出差回來報銷差旅費怎么做賬務處理

出差回來報銷差旅費賬務處理,
借:管理費用-差旅費管理部門人員出差,
借:銷售費用-差旅費銷售部門人員出差,
借:制造費用-差旅費等車間管理人員出差,
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額取得專票或者旅客運輸發(fā)票,
貸:銀行存款 報銷時銀行存款支付,
貸:其他應收款-備用金沖減出差前借的備用金,
貸:其他應付款 報銷時尚未支付報銷款。
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費會計分錄: 借:管理費用—差旅費, 借:銷售費用—差旅費, 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額, 貸:銀行存款。 答
出差報銷差旅費,退回余款的會計分錄 問
出差時所借支的差旅費,在借支的時候: 借:其他應收款—XX員工, 貸:現金/銀行存款等。 出差回來,根據實際支付的費用和業(yè)務類型: 借:管理費用—差旅費—住宿費/餐費等,現金/銀行存款(退回的余款金額), 貸:其他應收款—XX員工。 答
報銷差旅費的記賬憑證怎么填寫 問
1、員工出差時借款,其會計分錄如下: 借:其他應收款—XX, 貸:庫存現金/銀行存款。 2、出差回來報銷填寫憑證,其會計分錄如下: 借:管理費用—差旅費, 貸:其他應收款—XX。 3、如有余款,其會計分錄如下: 借:庫存現金, 貸:其他應收款。 答
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費的會計分錄如下: 借:管理費用或是銷售費用—差旅費, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款或庫存現金。 答
報銷差旅費的會計分錄怎么寫 問
報銷差旅費的相關會計分錄如下: 財務要根據員工的所屬部門對差旅費進行劃分,可以計入管理費用、銷售費用等科目: 借:管理費用或是銷售費用—差旅費, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款或是庫存現金。 答
- 免費提問

- 極速解答

- 緊急催問




粵公網安備 44030502000945號


