當(dāng)月確認(rèn)收入下月開票如何做會計分錄

當(dāng)月確認(rèn)收入的時候賬務(wù)處理是,
借:應(yīng)收賬款等科目,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
下個月開具發(fā)票,需要先把上個月的無票收入沖銷,賬務(wù)處理是,
借:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)收賬款等科目。
然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄,
借:應(yīng)收賬款等科目,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
確認(rèn)收入當(dāng)月無庫存該如何做會計分錄
答: 這里有兩種情況需要分開處理: 一、如果收入尚未收取,賬戶上仍存留應(yīng)收款,則可以將當(dāng)月的收入進(jìn)行記賬收款,記錄賬戶上總金額減少的情況。 會計賬戶: A. 應(yīng)收賬款(Dr.) B. 銀行存款(Cr.) 二、如果收入已經(jīng)收取,但是賬戶上仍然存留余額,則可以用來做應(yīng)收賬款平衡處理。 會計賬戶: A. 應(yīng)收賬款(Dr.) B. 銀行存款(Cr.)(應(yīng)收賬款的余額) C. 其它應(yīng)收款(Cr.)(收到的收入)
請問物業(yè)公司,6月份預(yù)收7至9月份物業(yè)費6000元并開票,6月份要繳納增值稅不確認(rèn)收入,會計分錄如何做?7月份確認(rèn)收入時,會計分錄如何做?
答: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款(不含稅) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 七月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開出預(yù)收租金的發(fā)票,但還未收到租金,會計分錄如何作?按月確認(rèn)收入,會計分錄如何作?
答: 你好同學(xué),錢沒收到,已經(jīng)開票,要先確認(rèn)增值稅,借,預(yù)收賬款 貸 應(yīng)交增值稅-銷項稅額,
- 免費提問

- 極速解答

- 緊急催問




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


