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本月開了紅字信息表未開負數(shù)發(fā)票怎么辦

來源: 會計學堂實務(wù) 2020/10/19 3517人查看
精選回答

本月開了紅字信息表未開負數(shù)發(fā)票怎么辦

企業(yè)如果發(fā)生跨月的增值稅發(fā)票開具錯誤、銷售退回等事項需要重開的,需要先開具紅字發(fā)票信息表,然后開具對應(yīng)的紅字發(fā)票,紅字發(fā)票信息表本身屬于審批流程,企業(yè)尚未開具負數(shù)發(fā)票時,不需要單獨入賬,待企業(yè)實際開具紅字發(fā)票后再按發(fā)票事項做對應(yīng)分錄即可。

推薦問題
  • 負數(shù)發(fā)票是什么意思

    負數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)bai票,只有發(fā)生退貨時,而且是跨月的對方和本公司都已入賬要取得購貨方當?shù)貒悪C關(guān)出具的退貨證明,本單位才可去領(lǐng)負數(shù)發(fā)票申請表再經(jīng)國稅局批準方可開具負數(shù)發(fā)票。 增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)開具增值稅專用發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發(fā)票填開錯誤等情況。

  • 負數(shù)發(fā)票怎么做賬

    負數(shù)發(fā)票的做賬原理視為對原來正數(shù)發(fā)票的對沖和抵消,開具負數(shù)發(fā)票的。 借:應(yīng)收賬款(紅字金額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(紅字金額)。 主營業(yè)務(wù)收入(紅字金額)。

  • 銷項負數(shù)發(fā)票怎么做賬

    銷項負數(shù)發(fā)票跟正數(shù)發(fā)票是一樣,只是入賬的時候,金額寫負數(shù)就可以了。比如你銷售貨物的時候,因為某種原因需要開紅字發(fā)票沖減。開具好發(fā)票之后,借:應(yīng)收賬款-XX公司 -113 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 -13。

  • 銷項負數(shù)發(fā)票會計分錄怎么寫

    銷項負數(shù)發(fā)票會計分錄, 開具銷項負數(shù)發(fā)票的時候, 借:應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等借方紅字, 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字, 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸方紅字 , 對應(yīng)沖減發(fā)生的銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本借方紅字 , 貸:庫存商品、原材料等貸方紅字。

  • 增值稅普通發(fā)票怎么開具負數(shù)發(fā)票

    增值稅普通發(fā)票需要開具負數(shù)發(fā)票時,可以直接在開票軟件里面開具,根據(jù)之前錯誤的憑證的數(shù)量和金額開具,只是數(shù)量輸入負數(shù),這樣稅費合計金額也會是負數(shù),達到?jīng)_減之前錯誤發(fā)票的目的,然后再重新開具正確金額的發(fā)票。

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