服務(wù)費(fèi)用發(fā)票沒收到但是已支付費(fèi)用怎么處理

如果是服務(wù)還沒有提供,
借:預(yù)付賬款,
貸:銀行存款;
如果服務(wù)提供了,
借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等;
貸:預(yù)付賬款,
但是發(fā)票沒有到一般納稅人不確認(rèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。
發(fā)票到了沖銷暫估,從新入賬。
費(fèi)用發(fā)票包括哪些 問
費(fèi)用發(fā)票包括支出的各種費(fèi)用開具的發(fā)票,比如:餐費(fèi)、辦公用品、日用品、勞保、服務(wù)費(fèi)、打車費(fèi)、停車費(fèi)、過路費(fèi)、充值費(fèi)、公交費(fèi)、電話費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)等各種支出所開具的發(fā)票。 費(fèi)用發(fā)票就是在購進(jìn)物品或消費(fèi)在付款的同時(shí),要向收款方索要發(fā)票。 答
行政事業(yè)單位報(bào)銷費(fèi)用發(fā)票的規(guī)定 問
行政事業(yè)單位關(guān)于發(fā)票的事項(xiàng),應(yīng)遵循稅務(wù)和財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定,各單位自己制定到自己的財(cái)務(wù)制度里。一般便于清賬,對賬,都會要求職工因公借款回來后在較短的時(shí)間內(nèi)報(bào)銷,并且嚴(yán)禁跨年報(bào)銷。發(fā)票要有單位名稱,內(nèi)容詳細(xì)且清晰,蓋有發(fā)票專用章,日期符合相關(guān)規(guī)定等要求。 答
去年的費(fèi)用發(fā)票今年收到如何處理 問
發(fā)票今天收到雖然是去年的費(fèi)用也是可以入賬的。 跨年發(fā)票入賬的情況有以下幾種: 跨年發(fā)票需要入賬的當(dāng)年還未做匯算清繳工作,只要匯算清繳之前取得跨年發(fā)票就允許所得稅稅前扣除,不用做專項(xiàng)申報(bào)。 答
當(dāng)月支付費(fèi)用次月才收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做 問
當(dāng)月支付費(fèi)用次月才收到發(fā)票的賬務(wù)處理, 借:其他應(yīng)付款, 貸:銀行存款, 費(fèi)用當(dāng)月發(fā)生, 借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款, 次月取得費(fèi)用發(fā)票, 借:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:其他應(yīng)付款。 答
收到費(fèi)用發(fā)票入賬摘要怎么寫 問
記帳憑證的摘要是根據(jù)自己公司需要來寫的,沒有完全一致的格式,一般來說,要寫明往來單位、款項(xiàng)用途、業(yè)務(wù)內(nèi)容等。 比如收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票的時(shí)候,摘要可以寫收到某某費(fèi)用發(fā)票入賬。 借:管理費(fèi)用, 借:銷售費(fèi)用, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:銀行存款等。 答
老師,你好,請問支付的稅款軟件服務(wù)費(fèi),但是發(fā)票還未收到,賬務(wù)處理怎么做?
答: 借:預(yù)付賬款——XX公司 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 收到發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用。
還沒有收到發(fā)票,但是款已經(jīng)先付出去了,要怎么入賬,是銷售推廣的服務(wù)費(fèi)用
答: 你好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,代理服務(wù)費(fèi)(其他二手房中介幫我們代銷了,我們支付了代理服務(wù)費(fèi))款已付,但未收到發(fā)票,怎么入賬呢
答: ?你好;? ? ? ? 借管理費(fèi)用 -? 代理服務(wù)費(fèi)貸銀行存款? ?
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