增值稅申報(bào)表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是什么意思

第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
增值稅申報(bào)流程是什么 問(wèn)
申報(bào)增值稅具體的流程為: 1、首先登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入電子稅務(wù)局之后,點(diǎn)擊申報(bào)繳納。 2、進(jìn)入繳納申報(bào)界面后,點(diǎn)擊增值稅適用于本企業(yè)類型的申報(bào)表,填寫申報(bào)表。 答
無(wú)票收入增值稅申報(bào)表怎么填 問(wèn)
一般納稅人的無(wú)票收入,在增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)具發(fā)票收入相應(yīng)欄次填寫銷售額,銷項(xiàng)稅額信息進(jìn)行申報(bào)。 一般納稅人的無(wú)票收入的賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收賬款等科目, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 答
增值稅申報(bào)表怎么填寫 問(wèn)
增值稅申報(bào)表填寫內(nèi)容比較多,大概順序是根據(jù)增值稅開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票開(kāi)具匯總表、未開(kāi)票收入等填寫附表二,根據(jù)增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額、以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等填寫附表二,有減免稅的填寫減免稅明細(xì)表、附表四,有扣除項(xiàng)目的填寫附表三,然后數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表申報(bào)。 答
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表怎么填 問(wèn)
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表需要根據(jù)企業(yè)登記類型(是有限公司還是個(gè)體工商戶),季度收入金額,開(kāi)具發(fā)票情況分析計(jì)算填寫的。比如有限公司,季度收入低于30萬(wàn),沒(méi)有開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,就把季度不含稅收入金額填寫在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額欄次。 答
一般納稅人增值稅申報(bào)流程是什么 問(wèn)
一般納稅人增值稅申報(bào)流程是:抄稅(上報(bào)匯總),填寫申報(bào)表,申報(bào),扣繳稅款,清卡(反寫)。 答
增值稅申報(bào)表中的起初未繳稅額本年累計(jì)數(shù)是啥意思 177125
答: 第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫。“本年累計(jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。
老師好:增值稅申報(bào)表中有個(gè)期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思?謝謝
答: 這個(gè)是上一個(gè)月主表應(yīng)補(bǔ)稅款出來(lái)的。如果你是正常交稅的話,30欄和他填寫的是一樣的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里面的期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)數(shù)據(jù)是什么意思?
答: 就是上個(gè)月計(jì)提的未交的增值稅
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