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發票金額多開怎么會計處理

來源: 會計學堂實務 2020/11/08 3965人查看
精選回答

發票金額多開怎么會計處理

對方多開具發票,如果后期會把多開的金額開具紅字發票的話,先按發票金額入賬,

借:原材料等,

借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,

貸:應付賬款等,

后期收到多開金額的紅字發票,

借:原材料等借方紅字,

貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,

貸:應付賬款等貸方紅字,

如果后期不再開具紅字發票,收到發票的時候入賬就按實際支付的金額入賬就好了。

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