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進項發(fā)票與銷項發(fā)票不符怎么處理

來源: 會計學堂實務 2020/11/13 7024人查看
精選回答

進項發(fā)票與銷項發(fā)票不符怎么處理

進項與銷項不符需要分情況來處理,企業(yè)按營業(yè)范圍和內容來看,可以分為工業(yè)企業(yè),商貿企業(yè),服務類型的企業(yè)等,對于商貿型的企業(yè)來說,一般稅務局會要求有對應的進項然后再開具發(fā)票,這里的進項不是專指進項稅額,而是指購進該貨物。而對于工業(yè)企業(yè)和服務類型的企業(yè),因為其提供的商品或服務本身和購進的有所差異,所以可以沒有進項而開出去銷項發(fā)票。

推薦問題
  • 怎么在電子稅務局查詢認證的進項發(fā)票明細

    不在電子稅務局查詢認證的進項發(fā)票明細,在增值稅綜合服務平臺查詢。 進入《增值稅發(fā)票選擇確認平臺》,抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計,統(tǒng)計查詢,然后可以看歷史屬期,選擇屬期,可以查看明細。

  • 進項發(fā)票勾選認證操作流程是什么

    1、首先打開稅務局網上發(fā)票勾選網址,以廣東稅務為例,輸入稅控盤密碼進行登錄。 2、登錄進系統(tǒng)后會看到系統(tǒng)里面很多菜單,點一下確認勾選菜單。 3、點勾選確認之后就會出現(xiàn)未認證發(fā)票可以選擇確認。 4、勾選上需要認證的發(fā)票點確認。 5、出現(xiàn)提示信息你勾選的匯總確認。勾選確認之后需要提交就可以了。

  • 沒有進項發(fā)票可以開銷項發(fā)票嗎

    沒有進項發(fā)票,當然也可以開具銷項發(fā)票,只要是公司真實發(fā)生的業(yè)務,只是無法抵扣進項稅額,需要按實際稅率開具的銷售稅額全額申報繳納增值稅。 銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金即銷項稅金,銷項稅額是一般納稅人在銷售貨物時,向購貨方收取的貨物增值稅稅額。

  • 進項發(fā)票和銷項發(fā)票有什么區(qū)別

    進項發(fā)票是對方開給自己單位的,銷項發(fā)票是自己單位開給對方的。銷項發(fā)票是自己單位開具了發(fā)票需要繳納增值稅,取得收入;進項發(fā)票是自己單位取得了進項稅額,可以抵減單位開具的銷項稅額,發(fā)票不含稅金額作為成本費用入賬。

  • 收到進項發(fā)票如何做會計分錄

    1、企業(yè)購進原材料或支付費用取得專票認證后,其會計分錄為: 借:原材料(或費用之類的科目), 借:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額), 貸:銀行存款(或應付賬款)。 2、企業(yè)抵扣進項時,其會計分錄為: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(待抵扣進項稅額)。

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