增值稅專票抵扣怎么操作

一般納稅人企業(yè)收到的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,需要進(jìn)行勾選認(rèn)證后抵扣,其勾選操作流程為,
1、登錄增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái),點(diǎn)擊“發(fā)票勾選”
2、選擇“未勾選”的選項(xiàng)和開票日期。點(diǎn)擊“查詢”。
3、所選的開票日期區(qū)間的所有未認(rèn)證的發(fā)票均顯示出來。
4、勾選所需認(rèn)證的發(fā)票,點(diǎn)擊“保存”后進(jìn)行確定。
5、在確認(rèn)勾選界面將剛才的發(fā)票查詢出來。
6、點(diǎn)擊確認(rèn),核對(duì)勾選的信息,無誤后點(diǎn)提交。
7、確認(rèn)結(jié)果提交完畢后,本次的勾選認(rèn)證就成功了。
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答
經(jīng)營租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅征收率是3%。 答
婚前買房,寫兩個(gè)人的名字,個(gè)稅怎么抵扣
答: 貸款嗎?可以一個(gè)人抵扣百分之百也可以兩個(gè)人分別抵扣50%。
小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人之前,前面的操作人員在1月的時(shí)候把這幾張專票都抵扣了,發(fā)票是2018年的,現(xiàn)在要怎么操作調(diào)整?他們抵扣了,現(xiàn)在我賬上的增值稅和電子稅務(wù)局上的增值稅不平了[捂臉]他們已經(jīng)抵扣了的,我要怎么操作?
答: 通紅月小規(guī)模期間不可以抵扣,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人之前,前面的操作人員在1月的時(shí)候把這幾張專票都抵扣了,發(fā)票是2018年的,現(xiàn)在要怎么操作調(diào)整?他們抵扣了,現(xiàn)在我賬上的增值稅和電子稅務(wù)局上的增值稅不平了[捂臉]他們已經(jīng)抵扣了的,我要怎么操作?
答: 你好,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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