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發票被退回紅沖怎么處理

來源: 會計學堂實務 2021/01/07 3069人查看
精選回答

發票被退回紅沖怎么處理

發票被退回紅沖后主要做如下賬務處理:

紅字發票記賬聯做如下分錄,

借:應收賬款等科目(負數),

貸:主營業務收入(負數),

應交稅費—應交增值稅(負數)。

再用正確的,新開出來的發票做正確的分錄,

借:應收賬款或銀行存款,

貸:主營業務收入,

應交稅費—應交增值稅(銷項稅)。

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