差旅費報銷怎么操作

企業員工出差發生的差旅費,報銷的時候根據實際發生的項目和金額填寫報銷單,由公司財務人員審核過后入賬,如果是一般納稅人取得專用發票或者其他可以抵扣的發票的,還 應該確認對應的進項稅額,其分錄為,
借:管理費用—差旅費—車費/餐飲費/住宿費等,
應交稅費—應交增值稅—進項稅額,
貸:現金等。
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