企業(yè)結(jié)賬后又收到發(fā)票怎么做賬

當(dāng)年的話(huà):
之前有暫估,可以下月入賬;
無(wú)票入賬了,可以把發(fā)票附到憑證后面,
盡量通知業(yè)務(wù)人員,沒(méi)有發(fā)票先報(bào)發(fā)票進(jìn)度,會(huì)計(jì)可以事先做預(yù)判,
跨年了,
使用以前年度損益調(diào)整科目代替損益,如果是資產(chǎn)類(lèi)可以直接入賬。
期末結(jié)賬后一般沒(méi)有余額的賬戶(hù)有哪些 問(wèn)
期末結(jié)賬后一般沒(méi)有余額的賬戶(hù)就是損益類(lèi)賬戶(hù)。包括:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,營(yíng)業(yè)外支出,稅金及附加,管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目。 答
用友u8怎么反結(jié)賬 問(wèn)
1、用友U8的反結(jié)賬是在結(jié)賬功能中實(shí)現(xiàn)的,在軟件中,選擇“結(jié)賬”圖標(biāo),并單擊該圖標(biāo)。 2、如果想取消20XX年X月份的結(jié)賬,選擇20XX年X月份后,出現(xiàn)藍(lán)條,以示選取成功。 3、在結(jié)賬窗口,同時(shí)按下CTRL+SHIFT+F6三鍵!彈出輸入密碼口令對(duì)話(huà)框。 答
金蝶kis旗艦版如何反過(guò)賬反結(jié)賬 問(wèn)
1、在金蝶kis旗艦版主界面,選擇“賬務(wù)處理”,因?yàn)榉催^(guò)賬是作為隱性功能,只能通過(guò)組合鍵”CTRL+F11,調(diào)出功能,在彈出的反過(guò)賬選項(xiàng)框中,如果只是對(duì)某部份憑證進(jìn)行反過(guò)賬,勾選“部份憑證反過(guò)賬”,若是需要全部反過(guò)賬,直接點(diǎn)擊“完成”,然后找到需要反過(guò)賬的憑證。 答
年終結(jié)賬如何用金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 問(wèn)
點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”-“結(jié)轉(zhuǎn)損益”,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益科目。 把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn), 結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤(rùn)科目沒(méi)有余額。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 , (1)如果利潤(rùn)是虧損 , 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) , 貸:本年利潤(rùn) , (2)如果利潤(rùn)是盈利 , 借:本年利潤(rùn) , 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 答
金蝶軟件月末結(jié)賬具體的步驟和方法 問(wèn)
1. 憑證審核完畢, 2.憑證過(guò)賬完畢, 3.期末調(diào)匯, 4.結(jié)轉(zhuǎn)損益, 5.損益憑證審核、過(guò)賬, 6.結(jié)賬。 答
老師你好,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本后,又收到之前已做工,但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬?
答: 你好;? ? ?暫估做賬即可; 計(jì)入 開(kāi)發(fā)成本 -暫估入賬? ?
企業(yè)確認(rèn)壞賬后,又收到保險(xiǎn)公司的賠償,會(huì)計(jì)分錄做賬怎么做呢?
答: 你好,借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,服務(wù)行業(yè),先支付款,過(guò)幾天收到的發(fā)票, 是怎么做賬的 我們收到發(fā)票之后再做賬的,我已經(jīng)又搞蒙的
答: 同學(xué)您好,您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款, ????,借:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:預(yù)付賬款
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