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會計報表報出之前發(fā)生對上期調(diào)整的業(yè)務(wù)怎么操作

來源: 會計學(xué)堂實務(wù) 2021/04/11 907人查看
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會計報表報出之前發(fā)生對上期調(diào)整的業(yè)務(wù)怎么操作

會計報表發(fā)出之前,如果發(fā)現(xiàn)上期數(shù)據(jù)有誤,是要做分析處理的。

一般情況來講,如果是往來科目掛錯,可以直接在當期報送報表之前,在當期,做相關(guān)的調(diào)整分錄,直接做對就可以了。如應(yīng)該掛應(yīng)收賬款的科目 ,掛到了應(yīng)付賬款,可以直接

借:應(yīng)收賬款,

貸:應(yīng)付賬款進行調(diào)整。

如果是涉及到前期收入、成本或是費用科目 ,由于會影響利潤,也就是當期報表的期初未分配利潤 ,所以要通過以前年度損益調(diào)整科目進行調(diào)整 。如管理費用少計提,要增加費用,可以做如下分錄:

借:以前年度損益調(diào)整,

貸:其他應(yīng)付款,

借:利潤分配—未分配利潤,

貸:以前年度損益調(diào)整。

調(diào)整完比以后再做相關(guān)財務(wù)報表的報送工作。

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