供電企業(yè)收取的并網(wǎng)服務(wù)費(fèi)如何繳納稅款

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于供電企業(yè)收取并網(wǎng)服務(wù)費(fèi)征收增值稅問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)稅函【2009】641號(hào))規(guī)定,供電企業(yè)利用自身輸變電設(shè)備對(duì)并入電網(wǎng)的企業(yè)自備電廠(chǎng)生產(chǎn)的電力產(chǎn)品進(jìn)行電壓調(diào)節(jié),屬于提供加工勞務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》和《中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定,對(duì)于上述供電企業(yè)進(jìn)行電力調(diào)壓并按電量向電廠(chǎng)收取的并網(wǎng)服務(wù)費(fèi),應(yīng)當(dāng)征收增值稅。
已經(jīng)申報(bào)了但是未繳納稅款怎么處理 問(wèn)
已經(jīng)申報(bào)了但是未繳納稅款,那應(yīng)該繼續(xù)進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊稅款申報(bào)及繳納選項(xiàng),把當(dāng)期應(yīng)該繳納的稅款繳納,如果過(guò)了申報(bào)期再繳納會(huì)有滯納金,會(huì)影響單位納稅信用等級(jí)評(píng)分。 答
已經(jīng)繳納稅款怎么更正申報(bào) 問(wèn)
在同一所屬期內(nèi),納稅人提交申報(bào)后才發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)充申報(bào)或申報(bào)錯(cuò)誤需要進(jìn)行更正的。若未清繳,可通過(guò)申報(bào)表作廢功能作廢原有申報(bào),再進(jìn)行重新申報(bào);若已清繳,納稅人可通過(guò)申報(bào)錯(cuò)誤更正功能進(jìn)行更正。 答
繳納稅款可以通過(guò)什么方式 問(wèn)
繳納稅款現(xiàn)在常見(jiàn)的方式就是通過(guò)三方協(xié)議申報(bào)扣繳稅款。 比如繳納企業(yè)所得稅的分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款。 比如繳納附加稅的分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅, 貸:銀行存款。 答
核定征收如何繳納稅款 問(wèn)
核定征收需要繳納的稅款有:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,印花稅等。 答
延期繳納稅款與延期申報(bào)有什么區(qū)別 問(wèn)
延期繳納稅款前提是已經(jīng)按期申報(bào)了,但是因?yàn)榭陀^(guān)原因(比如發(fā)生不可抗力)導(dǎo)致財(cái)務(wù)困難,申請(qǐng)延期繳納已經(jīng)申報(bào)的稅款。延期申報(bào)是因?yàn)榘l(fā)生某個(gè)原因?qū)е聼o(wú)法在規(guī)定的納稅申報(bào)期限內(nèi)申報(bào),向稅局提出申請(qǐng)延遲申報(bào)相應(yīng)稅款。 答
我方提供電商平臺(tái)服務(wù),收取服務(wù)費(fèi)和扣點(diǎn)費(fèi),收取的扣點(diǎn)費(fèi)如何開(kāi)票和賬務(wù)處理
答: 你好 就是扣點(diǎn)費(fèi)是指什么,手續(xù)費(fèi)按服務(wù)業(yè)6% 確認(rèn)收入 收款時(shí) 借銀行存款等貸其他應(yīng)付款,確認(rèn)收入時(shí) 借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師好,一家電商企業(yè),網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)收取費(fèi)用,但是公司收到的發(fā)票寫(xiě)的是軟件服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)如何入賬
答: 你好,這個(gè)公司計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,服務(wù)費(fèi)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司建立一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),收取用戶(hù)的錢(qián)然后扣掉一部分服務(wù)費(fèi)給提供者,提供者為個(gè)人,平臺(tái)如何做賬交稅?平臺(tái)是按收取的用戶(hù)款項(xiàng)確認(rèn)收入還是按服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入?
答: 您好,按收款和付款的差額做賬交稅。按服務(wù)費(fèi)確認(rèn)收入即可。
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