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零稅率申報如何做

來源: 會計學堂稅務 2021/10/15 2325人查看
精選回答

零稅率申報如何做


一般現(xiàn)在電子稅局申報時候會自動采集,

常見增值稅的話:

一般納稅人:《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》主表,增值稅納稅申報表附列資料(一),《增值稅減免稅申報明細表》,

小規(guī)模:

1、小于起征點:全部銷售額填寫主表10欄(或11欄),對應的稅額填寫到19和20欄(21欄)。減免明細表無需填寫,空保存就可以~

2、大于起征點:

部分免稅的話:不免稅部分填寫主表1欄(或4欄),對應的2/3/5/6欄有涉及也需要體現(xiàn)下。

全部免稅的話:將含稅銷售額填寫第12欄“其他免稅銷售額”本期數(shù)對應的列次。如果是服務類,19行免稅額需手工填寫下。

還有需要填寫《增值稅減免稅申報明細表》,

3如果有出口免稅的部分,是填寫到第13行本期列,

企業(yè)所得稅的話:有免稅收入業(yè)務,直接填寫在主表第7行“免稅收入、減計收入、加計扣除”的子項目下(7.1+7.2+…),先選擇減免優(yōu)惠事項名稱,再填寫本年累計金額,減免數(shù)據(jù)最終會自動累加到第7行。

如果是不征稅發(fā)票,不用做銷項采集的,無需在增值稅報表中體現(xiàn)哦,申報時提示比對不符可以忽略,如遇清卡不符,可聯(lián)系稅局手工清卡或者聯(lián)系稅局加入白名單。

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    零稅率指對某種課稅對象和某個特定環(huán)節(jié)上的課稅對象,以零表示的稅率。一般包括國際運輸服務,航天運輸服務,向境外單位提供的完全在境外消費的下列服務,研發(fā)服務,合同能源管理服務,設計服務,信息系統(tǒng)服務,業(yè)務流程管理服務,離岸服務外包業(yè)務,財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他服務等。

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    出口零稅率:出口貨物完全不含稅; 出口零稅率產品不退稅,不免稅,要視同內銷交稅。 零稅率是增值稅稅率的一種,主要適用于納稅人出口貨物和跨境應稅行為。零稅率不僅僅是指銷售環(huán)節(jié)免稅,而且進貨環(huán)節(jié)包含的進項稅還給與退回。而出口免稅僅僅只是出口環(huán)節(jié)免稅,進貨環(huán)節(jié)包括的進項稅額是不予以退還的。

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    零稅率是增值稅稅率的一種,主要適用于納稅人出口貨物和跨境應稅行為。零稅率不僅僅是指銷售環(huán)節(jié)免稅,而且進貨環(huán)節(jié)包含的進項稅還給與退回。而出口免稅僅僅只是出口環(huán)節(jié)免稅,進貨環(huán)節(jié)包括的進項稅額是不予以退還的。

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