出差回來報銷差旅費會計分錄怎么做

報銷差旅費應該編制付款憑證,財務部報銷差旅費會計分錄:
如果沒有向公司借錢
借:管理費用-差旅費,
貸:庫存現金。
借出時
借:其他應收款,
貸:庫存現金。
報銷時
全部花完
借:管理費用-差旅費,
貸:其他應收款。
有剩余現金
借:庫存現金,
管理費用-差旅費,
貸:其他應收款。
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費會計分錄: 借:管理費用—差旅費, 借:銷售費用—差旅費, 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額, 貸:銀行存款。 答
出差報銷差旅費,退回余款的會計分錄 問
出差時所借支的差旅費,在借支的時候: 借:其他應收款—XX員工, 貸:現金/銀行存款等。 出差回來,根據實際支付的費用和業務類型: 借:管理費用—差旅費—住宿費/餐費等,現金/銀行存款(退回的余款金額), 貸:其他應收款—XX員工。 答
報銷差旅費的記賬憑證怎么填寫 問
1、員工出差時借款,其會計分錄如下: 借:其他應收款—XX, 貸:庫存現金/銀行存款。 2、出差回來報銷填寫憑證,其會計分錄如下: 借:管理費用—差旅費, 貸:其他應收款—XX。 3、如有余款,其會計分錄如下: 借:庫存現金, 貸:其他應收款。 答
報銷差旅費會計分錄 問
報銷差旅費的會計分錄如下: 借:管理費用或是銷售費用—差旅費, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款或庫存現金。 答
報銷差旅費的會計分錄怎么寫 問
報銷差旅費的相關會計分錄如下: 財務要根據員工的所屬部門對差旅費進行劃分,可以計入管理費用、銷售費用等科目: 借:管理費用或是銷售費用—差旅費, 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款或是庫存現金。 答
采購員出差回來,報銷差旅費3000元,并交回現金1000元,會計分錄怎么寫
答: 您好: 借:庫存現金 1000 管理費用 3000 貸:其他應收款 4000
陳明原本支差旅費2000以現金付訖,出差回來報銷差旅費1700,繳回現金300結清原借款的會計分錄怎么分的?
答: 借,管理費用1700 庫存現金300 貸,其他應收款2000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
采購員出差回來實際報銷差旅費1800元,余額退回現金,做一個會計分錄
答: 同學你好 假如退回現金=200 借 庫存現金 200 制造費用 1800 貸 其他應收款 2000
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