沖銷時的分錄應(yīng)該如何做

沖銷時的分錄賬務(wù)處理:
沖銷的時候做跟剛開始發(fā)生的時候一樣的分錄,金額用紅字表示就行了。
比如發(fā)生的時候:
借:管理費用等,
貸:其他應(yīng)付款,
沖銷的時候:
借:管理費用等 借方紅字,
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字,
沖銷是會計核算的概念,指相互抵消的意思,即對錯誤的會計記錄進行沖抵,使其相互在對等額內(nèi)消滅。簡單來說,就是按照原來的分錄,做一筆相反的會計分錄,或者做一筆相同的紅字分錄,把原來記的賬消去或者說對已經(jīng)做了記錄的科目進行清零 。
建筑工程類單位,對外發(fā)票開工程服務(wù)費,在工程服務(wù)的工過程中購買的原材料應(yīng)該如何做分錄?出庫時應(yīng)該如何做到分錄?結(jié)轉(zhuǎn)成本時應(yīng)該如何做分錄?
答: 同學你好 借原材料 貸銀行存款 借工程施工 貸原材料等科目
本月進項大于銷項,有留抵稅額,如何做會計分錄?下月沖減留抵稅時如何做會計分錄
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目 下個月抵扣借銷項 貸進項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后當月需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,去年做未開票銷售了,做了主營業(yè)務(wù)收入,今年要對這個進行沖銷,應(yīng)該如何做會計分錄
答: 會計分錄的做法首先要按照財務(wù)會計準則的要求,對去年未開票銷售的主營業(yè)務(wù)收入進行沖銷。具體會計處理步驟為:1、借貸方向:借“應(yīng)付賬款”,貸“主營業(yè)務(wù)收入”;2、科目代碼:借“2241”,貸“70001”。最后,應(yīng)記入如下會計分錄: 應(yīng)付賬款 2241 主營業(yè)務(wù)收入 70001
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