員工報銷費用沒有發票怎么辦

員工報銷按理都應該有發票才可以報銷的,但也要看具體的內容是什么,如我們出差形成了出差費,那么出差的住宿費、交通費都應該有實際的發票,但是對于出差的補貼我們就可能沒有發票,在這個情況下,我們是可以無票入賬的,且此項補貼也是可以稅前扣除的。但如果我們是購買辦公用品,金額還比較大,沒有發票,雖然也可以正常入賬,但是在匯算清繳的時候 ,不能進行稅前扣除。這個就是有票和無票做賬的區別,所以我們在工作中,還是要盡量索取發票,保證可以稅前扣除。
擴展知識:
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