年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)賬務(wù)怎么處理

月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。如果當(dāng)期企業(yè)勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),當(dāng)期不用繳納增值稅稅額,超過銷項(xiàng)稅額的部分,在申報(bào)表中留底就可以了。
年末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,是需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 年末怎么做賬務(wù)處理 怎么結(jié)轉(zhuǎn) 老師
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末進(jìn)項(xiàng)已抵扣且大于銷項(xiàng)稅額,怎么賬務(wù)處理
答: 您好,正在解答中請(qǐng)稍等。
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