跨年的銷售發(fā)票少入了一張?jiān)趺崔k

跨年的銷售發(fā)票少入了一張只好現(xiàn)在補(bǔ)入賬。
借:應(yīng)收賬款等,
貸:以前年度損益調(diào)整,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,
對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:
借:以前年度損益調(diào)整,
貸:庫存商品,
計(jì)提應(yīng)納所得稅:
借:以前年度損益調(diào)整,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整:
借:以前年度損益調(diào)整,
貸:利潤分配-未分配利潤。
銷售發(fā)票金額與實(shí)際收款不一致怎么辦 問
銷售發(fā)票金額和實(shí)際收款金額不一致的,會(huì)計(jì)人員首先需要確認(rèn)差異產(chǎn)生的原因,然后根據(jù)實(shí)際情況來確認(rèn)對(duì)應(yīng)的處理。比如企業(yè)如果給予對(duì)方現(xiàn)金折扣的,則將現(xiàn)金折扣的部分計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用科目進(jìn)行核算。 答
機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票報(bào)稅聯(lián)應(yīng)由哪方留存 問
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于使用新版機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票有關(guān)問題的通知》第二條規(guī)定:《機(jī)動(dòng)車發(fā)票》為電腦六聯(lián)式發(fā)票。 1、第1聯(lián)是發(fā)票聯(lián),是購貨單位的付款憑證,其印色為棕色; 2、第2聯(lián)是抵扣聯(lián),是購貨單位的扣稅憑證,其印色為綠色; 3、第3聯(lián)是報(bào)稅聯(lián),是車輛購置稅征收單位留存,其印色為紫色。 答
預(yù)付卡銷售發(fā)票可以報(bào)銷嗎 問
據(jù)實(shí)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所取得的預(yù)付卡銷售發(fā)票,是可以根據(jù)預(yù)付卡對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況據(jù)實(shí)報(bào)銷入賬的。 賬務(wù)處理的分錄是, 借:管理費(fèi)用、 銷售費(fèi)用等科目, 貸:銀行存款等科目。 答
直接開具折扣的銷售發(fā)票是否合理 問
如果銷售產(chǎn)品的過程中有商業(yè)折扣情況,是可以根據(jù)折扣情況,開具相應(yīng)的折扣發(fā)票的,這個(gè)是合理的。 按扣除折扣之后的金額做收入分錄,賬務(wù)處理是, 借:應(yīng)收賬款等科目, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 答
外貿(mào)出口退稅銷售發(fā)票如何開具 問
出口退稅銷售發(fā)票品名,數(shù)量,單位等嚴(yán)格按報(bào)關(guān)單上填寫,特別是外貿(mào)出口企業(yè),一定要保持與采購產(chǎn)品一致;稅率選擇, 填開時(shí)稅率為可以選擇零稅率或者免稅,以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局為準(zhǔn);備注欄填寫:合同號(hào)、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣幣種及金額、匯率等可在備注中填寫,如果票面開具的是CIF價(jià)則在備注欄注明FOB價(jià)。 答
增值稅申報(bào)-銷售發(fā)票里面讀取少了一張。這種情況怎么辦
答: 你好,這個(gè)是系統(tǒng)故障,聯(lián)系12366處理
你好,我是購買方,12月收到一張發(fā)票1萬入了銷售費(fèi)用居間費(fèi),現(xiàn)在跨年2月紅沖了這張發(fā)票,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?涉及調(diào)整以前年度嗎?
答: 你好,對(duì)的,是的,需要的借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 我給某個(gè)公司多開了一張發(fā)票 跨月了才發(fā)現(xiàn) 該怎么辦
答: 你好,學(xué)員,直接沖紅即可的,學(xué)員
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