發(fā)放年終獎怎么做賬務(wù)處理

計提借:銷售費用/管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬—獎金,
如果計提了直接發(fā)放年終獎金時的分錄:
借:應(yīng)付職工薪酬—獎金,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅,
銀行存款等。
如果企業(yè)會計準(zhǔn)則當(dāng)年沒有計提是次年計提次年發(fā)的,補計提:
借:以前年度損益調(diào)整等
貸:應(yīng)付職工薪酬—獎金。
老師,12月份計提年終獎時沒有計提個稅,第二年年終獎發(fā)了,交了個稅,年終獎發(fā)放比實際多,需要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 您好。計提的金額對嗎?
老師,12月份計提年終獎時沒有計提個稅,第二年年終獎發(fā)了,交了個稅,年終獎發(fā)放比實際多,需要怎么做賬務(wù)處理呢?
答: 應(yīng)當(dāng)將多發(fā)的年終獎金額納入本期成本中,發(fā)生以下做賬憑證: 1、貸:應(yīng)交稅費 XX 2、借:應(yīng)發(fā)工資 XX
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問去年的年終獎今年發(fā)放的比計提的少,賬務(wù)處理怎么辦呢?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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