月底結賬需要哪些步驟

每個企業有自己的月末要做的事情,下面是常見的一些但不是全部,一般還是要看企業自身具體情況:
1、月末結賬對賬,報銷,盤點;
2、次月計劃,本月總結分析,
3、一般納稅人核算本月進行銷項,看是否缺少進項,需要月末補充以免多繳稅,
4、和往來客戶供應商對賬,
5、檢查開票情況,看是否有應作廢未作廢情況,
6、看下月末一些總有節點是否做了,比如5月底企業所得稅匯算結束,6月工商年檢結束等。
會計方面一般會如下,但還是需要以自己企業情況為實際藍本,
1、和企業各部門交流溝通,督促各項收入、成本、費用等,查明本期所發生的經濟業務是否已全部取得憑證,確保收入與支出的完整性;
2、準確核算各類資產計提、費用的待攤;
3、進行實物盤點,賬實核對(發現盤虧盤盈的實物及時按規定轉賬);
4、檢查核對賬項(比較重要的是核對總賬是否平衡,總賬與明細賬是否相符);
5、清理債權債務,該索要的及時索要,該償還的及時償還;
6、編制月末轉賬分錄。
期末結賬后一般沒有余額的賬戶有哪些 問
期末結賬后一般沒有余額的賬戶就是損益類賬戶。包括:主營業務收入,其他業務收入,營業外收入,投資收益,主營業務成本,其他業務成本,營業外支出,稅金及附加,管理費用,銷售費用,財務費用等科目。 答
用友u8怎么反結賬 問
1、用友U8的反結賬是在結賬功能中實現的,在軟件中,選擇“結賬”圖標,并單擊該圖標。 2、如果想取消20XX年X月份的結賬,選擇20XX年X月份后,出現藍條,以示選取成功。 3、在結賬窗口,同時按下CTRL+SHIFT+F6三鍵!彈出輸入密碼口令對話框。 答
金蝶kis旗艦版如何反過賬反結賬 問
1、在金蝶kis旗艦版主界面,選擇“賬務處理”,因為反過賬是作為隱性功能,只能通過組合鍵”CTRL+F11,調出功能,在彈出的反過賬選項框中,如果只是對某部份憑證進行反過賬,勾選“部份憑證反過賬”,若是需要全部反過賬,直接點擊“完成”,然后找到需要反過賬的憑證。 答
年終結賬如何用金蝶軟件結轉本年利潤 問
點擊“賬務處理”-“結轉損益”,系統自動結轉期間損益科目。 把本年利潤結轉到未分配利潤, 結轉后,本年利潤科目沒有余額。 結轉分錄 , (1)如果利潤是虧損 , 借:利潤分配-未分配利潤 , 貸:本年利潤 , (2)如果利潤是盈利 , 借:本年利潤 , 貸:利潤分配-未分配利潤。 答
金蝶軟件月末結賬具體的步驟和方法 問
1. 憑證審核完畢, 2.憑證過賬完畢, 3.期末調匯, 4.結轉損益, 5.損益憑證審核、過賬, 6.結賬。 答
老師,小規模納稅人,年末結賬需要注意哪些問題?要做哪些步驟?
答: 你好 比平時多做一筆分錄 借本年利潤 貸利潤分配 虧損做相反分錄
月底,金蝶kis迷你版憑證錄好了,然后再結轉那些,有哪些步驟?
答: 你好,錄入完憑證,過賬,然后 結轉損益,再過賬,然后結賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
編制預算步驟需要哪些?
答: 您好, 步驟: (一)確定目標 企業的董事會或最高管理層通過對當期預算完成情況、內外部環境變化的分析,公司戰略和業務戰略的制定或調整,提出下一個年度經營目標(包括收入、利潤、現金流量、EVA、ROE等財務目標,以及內部流程改善、客戶滿意度提高等非財務目標)。 (二)編制上報 各預算執行單位根據預算管理委員會下達的預算目標和政策,結合本單位的業務戰略、經營特點以及內外部因素的變化編制預算草案,上報預算管理辦公室。 (三)審查平衡 預算管理辦公室對各預算執行單位上報的預算草案進行初步審查、匯總,并根據預算管理委員會的要求,組織對匯總后的預算草案進行審查和平衡。 (四)審議批準 預算經過多輪、逐層審查、平衡后,最后上報到預算管理委員會。預算管理委員會將審查預算與預算指導方針、長短期目標、戰略規劃之間的一致性等。
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