未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅會(huì)計(jì)分錄

未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅的賬務(wù)處理如下:
小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理如下:
購買庫存,
借:庫存商品,
貸:銀行存款,
銷售商品,
借:銀行存款,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。
月末結(jié)相關(guān)收入和成本,
借:主營業(yè)務(wù)收入,
貸:本年利潤,
借:本年利潤,
貸:主營業(yè)務(wù)成本。
月底有增值稅減免的,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,
貸:營業(yè)外收入。
補(bǔ)充:2022年小規(guī)模增值稅減免政策的會(huì)計(jì)分錄是什么?
由于小規(guī)模3%征收率是免征的,所以不需要做增值稅,分錄如下:
銷售商品,
借:銀行存款,
貸:主營業(yè)務(wù)收入。
增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問
增值稅百分之十三計(jì)算: 銷項(xiàng)稅額=銷售額*13%。 銷項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。 答
計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問
1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。 答
增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問
1、聯(lián)次不同,增值稅專用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 答
增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問
增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒有通過才提示,或者沒有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。 答
經(jīng)營租賃增值稅稅率是多少 問
根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃增值稅征收率是3%。 答
請(qǐng)問老師,未達(dá)起征點(diǎn)減免的增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入。
老師好, 民間非營利組織產(chǎn)生增值稅50元,增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)、免征,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何處理? 1、產(chǎn)生收入 借:銀行存款 貸:提供服務(wù)收入-非限定性收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、增值稅未達(dá)到起征點(diǎn)、免征
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸其他收入 季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!上年度未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅額的分錄做反了,怎么沖回來了
答: 把錯(cuò)誤的紅沖就可以了。在記上正確的。
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