老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


一、2023年1月,甲企業發生以下經濟業務,試根據業務內容和要求編制相應會計分錄。1.1日,甲公司購進乙公司一批原來料,價值10000元,對應增值稅為1300元,款項未付。2.3日,甲公司向銀行借入一筆3年期長期借款,價值20000元。
答: 1.1日,甲公司購進乙公司一批原材料,價值10000元,對應增值稅為1300元,款項未付。根據經濟業務內容,甲公司應編制如下會計分錄:借:原材料 10000應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1300貸:應付賬款-乙公司 11300 2.3日,甲公司向銀行借入一筆3年期長期借款,價值20000元。根據經濟業務內容,甲公司應編制如下會計分錄:借:銀行存款 20000貸:長期借款 20000
一,2023年1月,甲企業發生以下經濟業務,試根據業務內容和要求編制相應會計分錄。1.1日,甲公司購進乙公司一批原來料,價值10000元,對應增值稅為1300元,款項未付。2.3日,甲公司向銀行借入一筆3年期長期借款,價值20000元。
答: 同學你好,我來幫你解答
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
高財外幣借長期借款的會計分錄
答: 你好,學員,這個 借銀行存款 貸長期借款









粵公網安備 44030502000945號


