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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-07 15:38

借預付賬款,貸管理費用,借管理費用,貸預付賬款。

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:40

能把三個環節寫明白嗎,我怎么看不懂

郭老師 解答

2025-01-07 15:41

借預付賬款,貸銀行存款攤銷,借管理費用,貸預付賬款發票到了之后,紅沖之前的發票,這個看不懂嗎?借預付賬款,貸管理費用。

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:41

我上面寫出了付款和攤銷的分錄,我問中間環節收到發票時怎么做分錄

郭老師 解答

2025-01-07 15:41

你是不是在做一個發票的借管理費用貸預付賬款呀?

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:47

你這個分錄確定沒有問題?攤銷時的管理費用是一個月的,你這樣的沖銷哪里的管理費用?而且借方預付賬款又多上去了

郭老師 解答

2025-01-07 15:48

你好,你是在幾月份支付的?然后分攤了幾月份?你帶上數據,收到發票又是幾月份?

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相關問題討論
你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
2025-01-07 15:52:47
金額小沒有跨年的可以
2023-11-06 16:56:32
借預付賬款,貸管理費用,借管理費用,貸預付賬款。
2025-01-07 15:38:18
你好,需要計入待攤費用按月攤銷的
2018-05-20 22:01:08
您好,標準做法是按期攤銷
2022-02-02 22:58:40
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