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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-01-07 15:52

你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:54

如果抵扣了呢?又怎么做分錄,老師?

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:55

前面是我付款的分錄,后面是我攤銷的分錄,中間收到發票又怎么做分錄?老師?

宋生老師 解答

2025-01-07 15:56

你好,如果要抵扣進項,你就可以借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,預付賬款。

宋生老師 解答

2025-01-07 15:56

收到發票
如果說跟你的預付金額一樣的話,不需要另外做憑證。

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:57

收到票時只做稅金的分錄?其它不用做了對嗎?

宋生老師 解答

2025-01-07 15:59

你好,是的,因為其他的部分仍然是屬于預付賬款。

櫻花雨 追問

2025-01-07 15:59

好的,謝謝老師

宋生老師 解答

2025-01-07 16:00

你好,不用客氣,麻煩給個五星好評,謝謝。

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你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
2025-01-07 15:52:47
金額小沒有跨年的可以
2023-11-06 16:56:32
借預付賬款,貸管理費用,借管理費用,貸預付賬款。
2025-01-07 15:38:18
你好,需要計入待攤費用按月攤銷的
2018-05-20 22:01:08
您好,標準做法是按期攤銷
2022-02-02 22:58:40
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