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櫻花雨
于2025-01-07 15:51 發布 ??406次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-01-07 15:52
你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
櫻花雨 追問
2025-01-07 15:54
如果抵扣了呢?又怎么做分錄,老師?
2025-01-07 15:55
前面是我付款的分錄,后面是我攤銷的分錄,中間收到發票又怎么做分錄?老師?
宋生老師 解答
2025-01-07 15:56
你好,如果要抵扣進項,你就可以借應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,預付賬款。
收到發票如果說跟你的預付金額一樣的話,不需要另外做憑證。
2025-01-07 15:57
收到票時只做稅金的分錄?其它不用做了對嗎?
2025-01-07 15:59
你好,是的,因為其他的部分仍然是屬于預付賬款。
好的,謝謝老師
2025-01-07 16:00
你好,不用客氣,麻煩給個五星好評,謝謝。
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老師:預付一年的房租,我收票時做的分錄是,借預付或者攤銷房租費,貸銀行或其它,攤銷:借管理費用房租,貸攤銷或預付,可是:預付,收票,攤銷是三個環節,收到發票又怎么做分錄
答: 你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
老師,像一些房租費我可以不選擇攤銷嗎?直接計入管理費用可以嗎?
答: 金額小沒有跨年的可以
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們支付了半年的房租,現在是一次性進入管理費用還是待攤費用分月攤銷?
答: 你好,需要計入待攤費用按月攤銷的
老師,你好,就是一次性支付一年的物業管理費和房租費,并收到了發票。這個要怎么做賬呀?需要攤銷嗎?如果攤銷的話,金額要怎么算呢?
討論
老師,廠房租賃是3月開始租賃的,現在還沒有正式投產,3月攤銷廠房租金的話,就走管理費用是嗎?
老師公司給員工租房是計入管理費用-福利費還是管理費用-辦公費啊,是不是還要攤銷啊,分錄是借:管理費用貸:銀行存款 借:長期待攤費用 貸:管理費用這樣子寫對嗎
管理費用-攤銷費用怎么使用。可以舉個例子嗎?
老師,問下一年房租費是581428.86,管理費用工資是960000一年,實際開票33596559.78,要算報價的時候加多少成本上去可以用這兩個數據分別除以33596559.78可以嗎
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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