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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-09 11:16

預(yù)繳的數(shù)還是按照減去75之后的來申報,
匯算清繳的時候才調(diào)增這個75萬,按照盈利。

最冷一天 追問

2025-01-09 11:21

但是我第4季度企業(yè)所得稅的報表 不能報虧損   要報盈利 我可以先把這個減除來不???

郭老師 解答

2025-01-09 11:22

那你利潤表怎么修改?

郭老師 解答

2025-01-09 11:22

他得和你利潤表里面利潤總額一樣。

最冷一天 追問

2025-01-09 11:26

我可以先把成本做少點(diǎn)不  后面匯算清繳的時候  把成本調(diào)高點(diǎn)  再把這個75萬 調(diào)增   這樣操作可以不啊?

郭老師 解答

2025-01-09 11:28

對的,可以這么做的。

最冷一天 追問

2025-01-09 11:30

4季度成本120萬   匯算清繳的時候成本150萬  這樣操作 有沒有什么稅務(wù)風(fēng)險???

郭老師 解答

2025-01-09 11:33

你好,你這些都是有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)減30萬沒有問題,可以的呀。

最冷一天 追問

2025-01-09 11:38

到時候解釋的話 就說發(fā)票是12月開出來的 但是12月我沒有收到發(fā)票  當(dāng)時就沒有入帳  這樣也是可以的哈。

郭老師 解答

2025-01-09 11:39

可以的,可以這么做的。

最冷一天 追問

2025-01-09 11:49

我賬上的利潤分配是負(fù)數(shù) 是因?yàn)闋I業(yè)外支出金額大  導(dǎo)致帳上沒有盈利  但是稅務(wù)報表利潤分配 我可以按照實(shí)際申報盈利不?但是報盈利的話 這樣財務(wù)報表和所得稅報表就不一樣了   這樣該怎么做???

郭老師 解答

2025-01-09 11:50

不可以啊,今年的得按照你的利潤表。

最冷一天 追問

2025-01-09 11:54

我軟件上的財務(wù)報表和稅務(wù)報的財務(wù)報表就會不一樣   軟件上的利潤分配是負(fù)數(shù)   這樣有沒有什么風(fēng)險???

郭老師 解答

2025-01-09 11:55

你好不清楚有啥風(fēng)險

最冷一天 追問

2025-01-09 12:06

應(yīng)交稅費(fèi)科目是-2萬 是不是代表我多交稅了或者有留底稅?   但是申報表上沒有留底稅了  這個我怎么調(diào)賬啊?

郭老師 解答

2025-01-09 12:06

去查一下,具體哪一個明細(xì)有余額。

郭老師 解答

2025-01-09 12:06

應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)借方余額的是哪一個?

最冷一天 追問

2025-01-09 12:46

預(yù)交增值稅有余額  在借方。  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在貸方的負(fù)數(shù)    這個怎么調(diào)賬???

郭老師 解答

2025-01-09 12:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2025-01-09 12:49

預(yù)繳的是沒有抵扣完畢嗎?

最冷一天 追問

2025-01-09 12:57

預(yù)交的只剩下8000沒有抵扣了 賬上還有11萬  是不我之前繳納的時候是這樣做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅     貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅     繳納的時候 借 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅    貸方:銀行存款     但是預(yù)交哪里始終有余額啊   我分錄是不做錯 了??

郭老師 解答

2025-01-09 12:59

預(yù)繳的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款


結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,


然后用預(yù)繳抵扣未繳借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
完整的就是這樣做。

最冷一天 追問

2025-01-09 13:03

那我這個之前做錯了  導(dǎo)致現(xiàn)在有余額   我現(xiàn)在該怎么調(diào)整啊?

郭老師 解答

2025-01-09 13:04

你好,你看一下你做錯了哪一步?你和我的具體的哪一個不一致,你去改一下。

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相關(guān)問題討論
預(yù)繳的數(shù)還是按照減去75之后的來申報, 匯算清繳的時候才調(diào)增這個75萬,按照盈利。
2025-01-09 11:16:30
你好,12月是需要算的,所得稅匯算清繳再調(diào)整。
2022-01-02 16:33:41
企業(yè)所得稅中的營業(yè)成本指的是企業(yè)在一定期限內(nèi)(一般一定是一年)發(fā)生的全部直接相關(guān)于經(jīng)營活動的成本,它包括營業(yè)外支出也就是經(jīng)營活動之外的支出。但是營業(yè)外支出不屬于企業(yè)所得稅的稅負(fù)計算范圍內(nèi),而是作為調(diào)整項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整計算,僅影響應(yīng)納稅所得額的大小,而不會影響最終的應(yīng)納稅額。
2023-02-26 16:23:15
同學(xué)你好 對的 都要交所得稅
2022-04-02 15:21:00
你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2023-04-12 13:33:10
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