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啦啦啦啦
于2025-01-10 10:30 發布 ??207次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2025-01-10 10:31
你好,你把它放到借方負數試一下。
郭老師 解答
全部都錄入完畢了嗎?
啦啦啦啦 追問
2025-01-10 10:33
還是不行呢
2025-01-10 10:34
是的,就剩累計折舊這個數據了,怎么放都不平
2025-01-10 10:35
你之前的屏嗎?你看下你之前的數據都對吧,尤其是利潤分配,本年利潤。
2025-01-10 10:36
錄入完成了,就是累計折舊這份怎么放都不平
2025-01-10 10:39
你好,你方便截圖你露露的和你談好的那個數據嗎?
2025-01-10 10:40
把你錄入的和你參考的數據截圖,要么看不出來
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,累計折舊在貸方我怎么錄入期初余額,錄入貸方,借方都不平呢
答: 你好,你把它放到借方負數試一下。
老師您好,累計折舊期初余額在貸方,期末余額是在貸方還是借方
答: 你好 還是在貸方余額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1累計折舊貸方余額怎么處理
答: 你好 1,如果固定資產還在正常使用,不需要處理貸方余額 2,如果固定資產處置了,需要從累計折舊貸方余額計入借方發生額沖平
老師好,累計折舊是借方余額還是貸方余額呢?謝謝
討論
“累計折舊”和“累計攤銷”的余額一般是在貸方還是在借方?
5月份余的貸方余額,6月份余的借方余額這個累計怎么寫啊
計提折扣時借管理費用,貸累計折舊 那累積折舊貸方一直有余額 這樣對嗎?
累計折舊貸方余額是2000,全部計提完之后,累計折舊貸方的余額就為4000了,是哪里做的不對?計提是做的借:管理費用 2000 貸:累計折舊 2000 是這樣做不對?如果全部折舊完貸方應該余額為0才對吧?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 410930 個
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郭老師 解答
2025-01-10 10:31
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