

我在申報(bào)3月季度企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問下為什么在稅務(wù)局電子系統(tǒng)中只能看到季度企業(yè)所得稅匯算清繳表,看不到年度企業(yè)所得稅匯算清繳表?
答: 因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對(duì)那一季度的收入、支出、利潤(rùn)所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
老師,我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào),調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好;? ?? 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅。繳納此匯算清繳稅款時(shí),分錄如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。調(diào)整未分配利潤(rùn),分錄如下:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤(rùn)總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報(bào)利潤(rùn)表中,企業(yè)所得稅按哪個(gè)金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表要更正申報(bào)嗎?
答: 你好;? ?1. 利潤(rùn)表 是根據(jù)你12月末利潤(rùn)表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?
20年企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤 但是企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí)申報(bào)時(shí)修改了 企業(yè)第四季度的企業(yè)所得稅還用修改嗎?
1.匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應(yīng)納企業(yè)所得稅額-月(季)已預(yù)繳企業(yè)所得稅稅額。( )A.錯(cuò)誤B.正確
匯算清繳時(shí)多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎









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2018-06-05 10:39
宋生老師 解答
2018-06-05 10:40
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2018-06-05 10:45
宋生老師 解答
2018-06-05 10:49