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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-10 11:22

你好;   1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.     如果你之前報錯了才需要修改的;       

Manely 追問

2022-03-10 11:37

公司賬務方面調減了一筆工資13900元,匯算清繳申報表中業務招待費稅收核準金額是實際發生額的60%,就是這兩筆變動。

meizi老師 解答

2022-03-10 11:43

 你好;     調減了  工資是為什么    。 招待費 你超過了 發生額的60%且不超過 營業收入的千分之五了沒有; 看是否調整   

Manely 追問

2022-03-10 11:54

工資是因為這個人離職了,結果沒有報停,重復申報了。業務招待費3萬7千多,沒有超過銷售額的5‰,就只能按實際發生額的60%扣除了。

meizi老師 解答

2022-03-10 12:05

 你好 ;  1.這個工資去 紅沖計提分錄。 然后做調增處理 2.    那你不超過就不涉及調增 ; 你直接按實際 報稅前扣除  

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企業所得稅匯算清繳關聯企業申報表(以下簡稱“匯算清繳申報表”)是指在企業匯算清繳的情況下,需要由企業按照規定的格式填報的一種稅務表格,是企業所得稅匯算清繳的必要程序之一。 匯算清繳申報表由總機構和子機構共同填報。總機構填報的內容包括:1、 申報表填報期;2、總機構名稱和納稅人識別號;3、本期收入總額;4、本期支出總額;5、本期所得稅匯算清繳金額;6、子機構名稱和納稅人識別號;7、子機構本期收入總額;8、子機構本期支出總額;9、子機構本期所得稅匯算清繳金額;10、本期匯總繳納金額;11、本期匯總文件編號;12、本期匯總繳納稅務機關;13、本期匯總繳納日期;14、填報人;15、填報日期。 子機構填報的內容包括:1、子機構名稱和納稅人識別號;2、子機構本期收入總額;3、子機構本期支出總額;4、子機構本期所得稅匯算清繳金額;5、填報人;6、填報日期。 匯算清繳申報表的填報必須在匯算清繳期內完成,并在本期匯總文件編號內提交給匯總稅務機關,以便稅務機關及時審核,檢查企業的稅務狀況。
2023-02-25 11:26:54
你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
不是。企業所得稅年度納稅申報表是指企業每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實際情況,按照國家規定,報送給稅務機關,用以確定企業應繳納稅款的總金額及各項稅款的表格。而企業所得稅匯算清繳是指企業需要按照稅收征收法規定的期限和程序,將計算出的應納稅額繳納給主管稅務機關的行為。
2023-03-22 09:37:59
是的,這兩個是同一個意思。
2022-04-14 12:10:30
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
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