老師,我們公司要做股轉,凈資產很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權益內部結轉 不會減少凈資產的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:應交稅費 - 應交增值稅 貸:合同負債 / 預收賬款 后續滿足所得稅收入條件時,再結轉確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學,你好 截圖發一下 答
老師好,一張票上有幾百樣東西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業所得稅預繳表,兩表收入保持一致;電子稅務局申報更正模塊修改,賬上同步調賬 答


"老師,企業是施工單位,計提工資和社保的時候是不是如下分錄:借:工程施工-職工工資 -社會保險費貸:應付職工薪酬-職工工資 -社會保險費月末結轉到主營業務成本中:借:主營業務成本-職工工資 -社會保險費貸:工程施工--職工工資 -社會保險費"
答: 對,你的分錄是正確的。在月末結轉之前,還需要再做一次分錄,借:應付職工薪酬-社會保險費,貸:財務費用-社會保險費,以此來記錄社保費用的發生。
計提社保:借:管理費用 --社保(公司部分) 其他應收款---社保(個人部分) 貨:應付職工薪酬--社保放發社保:借:應付職工薪酬---社保 貨:銀存放發工資:借:應付職工薪酬--職工工資 貨:其他應收款---社保(個人部分) 貨:銀存
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問交著職工社保五險,可以讓別處開工資嗎
答: 可以的,兼職也是工資啊。要簽定勞動合同進行勞動管理。





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魁梧的鴨子 追問
2025-02-05 09:59
宋生老師 解答
2025-02-05 09:59
魁梧的鴨子 追問
2025-02-05 10:01
宋生老師 解答
2025-02-05 10:01