

老師,我問一下,計提費用我取得發票如何處理?比例我1月份的水電氣費,1月結束時,這個費用還沒有出來,我就根據以往消費進行預估后計提,然后貸方列入應付賬款,當消費金額出來后,我支付水電氣費,沖應付賬款,下銀行賬,取得水電氣費發票,那這個發票我應該附在計提費用那個憑證后面,還是附在支付應付款這張憑證后面呢?按理,列入費用時就應該要有發票,但那時發票還沒有出來。
答: 你好,同學,收到發票時可以先紅沖暫估的費用憑證,然后按發票金額再錄入憑證,發票直接放到后做的憑證后面就可以。
?老師,公司都是先付款后取票,付款時借應付貸銀行,一般在下個月或者下下個月取得發票,用在付款當月計提費用嗎,還是直接在取得發票的時候再計入費用也行
答: 直接在取得發票的時候再計入費用也行的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 這樣嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣的
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,公司賬戶上發生的銀行手續費和貸款利息支出,暫時未取得銀行開具的發票,那么a公司做會計分錄的時候,把銀行掛賬計入應付賬款還是其它應付款?
先支付費用類款項,后收到專票,會計分錄如何?如果不是在同月取得專票,又如何?如果取得的是普票,會計分錄如何?根據銀行回單做外賬,是否可以,做賬是否得計提,如發工資









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