

老師,1月2月附加稅都已計(jì)提了,3月通知附加稅減半征收,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?
答: 你好,需要把多計(jì)提的金額沖銷?
老師好,我發(fā)現(xiàn)我去年的賬中,我少記了一筆收入,假設(shè)1000,也少做了1000成本,少做了200附加稅費(fèi),稅費(fèi)是交了,就是12月的做在今年了。因以上三種情況,我賬和稅的數(shù)不一至,我怎么在今年調(diào)賬呢?
答: 你好,你都是補(bǔ)做就行。只是涉及損益類的憑證計(jì)入到以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。發(fā)現(xiàn)兩年前賬上有479.81元附加費(fèi)貸方余額,但是電子稅局確沒有未交稅的稅費(fèi),兩者不一致,怎么調(diào)賬?
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



魁梧的小松鼠 追問
2025-02-11 14:28
東老師 解答
2025-02-11 14:29
魁梧的小松鼠 追問
2025-02-11 14:32
東老師 解答
2025-02-11 14:32