

上個月做了收入,這個月才開的發票,上個月分錄是借應收賬款,貸主營業務收入,那這個月開了發票之后分錄要怎么做呢
答: 先把上個月的會計分錄沖銷 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數
你好,上月分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款,這個月收到發票,怎么寫分錄?
答: 你好,這個月收到發票 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月收到進項發票,但未付款,需要在當月做賬還是付款的時候做賬呀,做賬的分錄該怎么寫啊
答: 同學好,收到發票當月可以計入應付帳款借:原材料(固定資產、庫存商品、成本費用)應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付帳款




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