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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-04 15:22

你好,當時借貸反了怎么做的?

寧兒 追問

2025-03-04 17:09

老師,三次是這樣的,您看下

郭老師 解答

2025-03-04 17:11

哪一個借貸做反了?

郭老師 解答

2025-03-04 17:11

那意思是管理費用放到借方負數嗎?放到貸方,你只要利潤表是正確的,也可以,沒有關。

寧兒 追問

2025-03-04 20:32

不行,審計發現的問題,我做了更正了,只能放到借方負數去

郭老師 解答

2025-03-04 20:37

我們的借貸都可以
結轉自己結轉

寧兒 追問

2025-03-05 09:36

老師,我最后這個更正,審計說是不對,還要過一下以前年度損益調整這個科目

郭老師 解答

2025-03-05 09:38

你需要處理什么業務,我給你寫一下。
借管理費用貸銀行存款。這個跨年了嗎?跨年的是借銀行存款貸以前年度損益調整做這個

你上面截圖的這些分錄我沒看懂。

郭老師 解答

2025-03-05 09:38

5月的錯誤在7月修改,直接借銀行存款
借管理費用負數

寧兒 追問

2025-03-05 09:48

恩,5月的在7月改錯了,所以我在2025年2月又再次做了更正,是按老師說的,管理費用借方負數

郭老師 解答

2025-03-05 09:51

你放到管理費用貸方,你看下你的利潤表取數正確嗎?如果取數正確就沒有關系,不影響。

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相關問題討論
你好,跨年要用以前年度損益調整科目做
2018-01-14 16:02:30
你好,當時借貸反了怎么做的?
2025-03-04 15:22:15
你好,這是2026年了,2025年退回的需要通過以前年度損益調整科目。 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
2026-01-14 19:39:07
是 借以前年度損益調整,但應付職工薪酬工資,這個是計體的,匯算清繳的時候納稅調減 之前的財務報表不影響
2025-02-09 10:44:20
第一個做以前年度損益調整的。 第二個差額不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
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