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就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢 3月開的發票,一般納稅人
就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢
對方要求上個月的發票沖紅,但是開了紅字發票信息表后上傳時發現對方已抵扣,對方說那就不用沖紅了,我就將這個紅字發票信息表在紅字信息列表里刪除了,這樣做有什么問題不
老師,上月專票這個月才紅沖了,對方沒有認證抵扣,我也沒有做賬,這種情況,紅沖是開具正確的發票正常做賬就行了吧,不用管紅沖開具的發票了吧,畢竟之前并沒有做賬,不用做紅沖的會計分錄吧




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婉兒 追問
2025-03-07 12:36
樸老師 解答
2025-03-07 12:38
婉兒 追問
2025-03-07 12:48
樸老師 解答
2025-03-07 12:50