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送心意

樸老師

職稱會計師

2025-03-24 13:41

報銷這筆跨年度差旅費,需根據(jù)企業(yè)執(zhí)行的會計準(zhǔn)則來做賬:
執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》或《企業(yè)會計制度》:
報銷時:
借:以前年度損益調(diào)整 100000
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 100000
若該費用符合企業(yè)所得稅稅前扣除規(guī)定,可追補扣除(假定企業(yè)所得稅稅率 25% ):
借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 25000(100000×25% )
貸:以前年度損益調(diào)整 25000
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額:
借:盈余公積 7500(75000×10%,假定按 10% 計提盈余公積)
利潤分配 — 未分配利潤 67500
貸:以前年度損益調(diào)整 75000(100000 - 25000 )
執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》:采用未來適用法,直接計入當(dāng)期損益。
借:管理費用 — 差旅費 100000
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 100000
在稅務(wù)處理方面,按規(guī)定,費用應(yīng)在發(fā)生年度稅前扣除。這筆 2020 年度費用已過正常匯算清繳期,若想在企業(yè)所得稅前扣除,需對 2020 年度報表進行更正申報 ,手續(xù)較繁瑣。若金額不大,從實務(wù)角度,執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》或《企業(yè)會計制度》的企業(yè)也可考慮簡化處理,直接計入當(dāng)期損益。

????靜???? 追問

2025-03-24 13:44

執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》:采用未來適用法,直接計入當(dāng)期損益。
借:管理費用 — 差旅費 100000
貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 100000
2023年匯算清繳是不是需要調(diào)增

????靜???? 追問

2025-03-24 13:45

2020年匯算清繳表不動,在2023年匯算清繳時調(diào)增

樸老師 解答

2025-03-24 13:48

同學(xué)你好
對的
是這樣

????靜???? 追問

2025-03-25 11:15

你好,納稅申報表在哪里可以下載到所有的模板

樸老師 解答

2025-03-25 11:18

百度搜索去稅局網(wǎng)站下載

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要按照實際業(yè)務(wù)開票的
2019-01-15 17:58:03
同學(xué)你好 這個不能開培訓(xùn)費
2022-11-04 11:33:31
你好;那你可以拿來作為成本的; 會議活動包括這類的;按照實際做?
2024-04-30 09:08:43
報銷這筆跨年度差旅費,需根據(jù)企業(yè)執(zhí)行的會計準(zhǔn)則來做賬: 執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》或《企業(yè)會計制度》: 報銷時: 借:以前年度損益調(diào)整 100000 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 100000 若該費用符合企業(yè)所得稅稅前扣除規(guī)定,可追補扣除(假定企業(yè)所得稅稅率 25% ): 借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交所得稅 25000(100000×25% ) 貸:以前年度損益調(diào)整 25000 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額: 借:盈余公積 7500(75000×10%,假定按 10% 計提盈余公積) 利潤分配 — 未分配利潤 67500 貸:以前年度損益調(diào)整 75000(100000 - 25000 ) 執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》:采用未來適用法,直接計入當(dāng)期損益。 借:管理費用 — 差旅費 100000 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 100000 在稅務(wù)處理方面,按規(guī)定,費用應(yīng)在發(fā)生年度稅前扣除。這筆 2020 年度費用已過正常匯算清繳期,若想在企業(yè)所得稅前扣除,需對 2020 年度報表進行更正申報 ,手續(xù)較繁瑣。若金額不大,從實務(wù)角度,執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》或《企業(yè)會計制度》的企業(yè)也可考慮簡化處理,直接計入當(dāng)期損益。
2025-03-24 13:41:31
你好,可以做差旅費的,如果是請別人吃飯的,做到招待費。
2020-06-22 10:05:14
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